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审计处调研检查内审整改工作

 为督促被审计单位积极整改,关注审计建议的采纳执行,促进审计成果的转化运用,切实提高内审实效,近日,审计处处长江涛带领相关人员到后勤服务产业集团,对上半年开展绩效审计的其所属的华安建筑安装工程处和幼教中心两个单位落实审计报告整改情况进行了实地调研检查。 

集团总经理白青介绍了自学校安排审计以来集团的工作安排、具体做法,对审计人员认真负责的态度、提出的整改意见,以及对集团和两个单位工作的促进、提高表示感谢,同时希望今后继续对集团安排相关审计工作。两个单位的主要负责人针对审计报告逐条汇报了具体整改措施和结果,整改的体会和收获。集团总经理助理、财务总监朱延明陪同参与。
 
江涛对集团和两个单位对审计及整改工作的重视、配合、理解和欢迎表示肯定。在简要介绍国家加强审计工作要求之后,他希望集团进一步加强对领导层和财务人员的培训提高,进一步规范内部管理,切实落实目标责任书。并对所提的加快工程审计等意见表示接受。调研中,审计人员还对一些具体问题谈了好的意见和建议,同时要求两个单位尽快把整改落实报告及相应支撑材料提交审计处归档。
 
据悉,开展审计整改调研,是审计处主动关注被审计单位急需解决的问题,促进单位及时部署落实整改措施,尽快建立健全内部管理制度,规范内部控制,切实落实“一审二帮三促进”的内部审计原则的创新举措;也是审计部门主动征求被审计单位对学校审计工作的意见和建议,切实提高审计实效的重要途径。

 

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